Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2024/036 služby LK 5 550,00 s DPH 2401029 05.02.2024 CK AZAD s.r.o. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Mgr. Etela Hessová Riaditeľka 07.02.2024 11.03.2024
Faktúra 2024/041 elektrina šj/škar. 261,12 s DPH 7151711986 05.02.2024 ZSE Energia a.s. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Mgr. Etela Hessová Riaditeľka 13.02.2024 11.03.2024
Faktúra 2024/043 elektrina podj. 1 016,23 s DPH 7122188669 05.02.2024 ZSE Energia a.s. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Mgr. Etela Hessová Riaditeľka 13.02.2024 11.03.2024
Faktúra 2024/044 elektrina /škar. 1 324,12 s DPH 7151711987 05.02.2024 ZSE Energia a.s. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Mgr. Etela Hessová Riaditeľka 13.02.2024 11.03.2024
Faktúra 2024/039 elektrina mš 463,71 s DPH 7566218781 02.02.2024 ZSE Energia a.s. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Mgr. Etela Hessová Riaditeľka 09.02.2024 11.03.2024
Faktúra 2024/038 elektrina podj.-šj 79,76 s DPH 7566218782 02.02.2024 ZSE Energia a.s. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Mgr. Etela Hessová Riaditeľka 09.02.2024 11.03.2024
Faktúra 2024/033 plyn 460,00 s DPH 8601908249 01.02.2024 SPP ZŠ s MŠ Milana Hodžu Mgr. Etela Hessová Riaditeľka 06.02.2024 11.03.2024
Faktúra 2024/029 ochrana osobných údajov 49,00 s DPH 2024020 01.02.2024 Safety @Work s.r.o. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Mgr. Etela Hessová Riaditeľka 02.02.2024 11.03.2024
Faktúra 2024/037 telefón- šj 22,80 s DPH 8343320697 01.02.2024 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Mgr. Etela Hessová Riaditeľka 09.02.2024 11.03.2024
Faktúra 2024/028 služby 33,00 s DPH 266324 01.02.2024 SANET ZŠ s MŠ Milana Hodžu Mgr. Etela Hessová Riaditeľka 02.02.2024 11.03.2024
Faktúra 2024/035 telefón 146,56 s DPH 8343325144 01.02.2024 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Mgr. Etela Hessová Riaditeľka 07.02.2024 11.03.2024
Faktúra 2024/034 telefón- zšI 36,72 s DPH 8343289921 01.02.2024 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Mgr. Etela Hessová Riaditeľka 07.02.2024 11.03.2024
Faktúra 2024/030 účtovné služby 600,00 s DPH 20240012 01.02.2024 Aktiv Consulting s.r.o. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Mgr. Etela Hessová Riaditeľka 02.02.2024 11.03.2024
Faktúra 2024/046 odber BRO 84,00 s DPH 2024157 31.01.2024 EKOHEAT s.r.o. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Mgr. Etela Hessová Riaditeľka 15.02.2024 11.03.2024
Faktúra 2024/054 teplo 15 685,54 s DPH 401000099 31.01.2024 KOOR s.r.o. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Mgr. Etela Hessová Riaditeľka 29.02.2024 11.03.2024
Faktúra 2024/032 taniere 462,00 s DPH 2024082 31.01.2024 Rom-Mon s.r.o. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Mgr. Etela Hessová Riaditeľka 06.02.2024 11.03.2024
Faktúra 2024/031 voda+zrážky-škar. 102,61 s DPH 2000045029 31.01.2024 Bratislavská vodárenská spoloč ZŠ s MŠ Milana Hodžu Mgr. Etela Hessová Riaditeľka 06.02.2024 11.03.2024
Faktúra 2024/026 voda+zrážky-škar. 175,97 s DPH 2000057654 28.01.2024 28.1.2024 ZŠ s MŠ Milana Hodžu Mgr. Etela Hessová Riaditeľka 29.01.2024 09.02.2024
Faktúra 96/2024 Potraviny-zelenina 2 842,66 s DPH 2024033 24.01.2024 Roman Petráš Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu Alica Štefunková vedúca ŠJ 24.01.2024 24.01.2024
Faktúra 95/2024 Potraviny-zelenina  1610.13 s DPH 2024017 24.01.2024 Roman Petráš Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu Alica Štefunková vedúca ŠJ 24.01.2024 24.01.2024
zobrazené záznamy: 861-880/4481